|
Faktúra |
670227445
|
Potraviny
|
319,67 |
s DPH |
|
1/2021
|
03.10.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
26.10.2022 |
|
Faktúra |
222205151
|
drobný údržbársky materiál
|
24,92 |
s DPH |
0050/22
|
|
03.10.2022 |
M-MAS, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
04.10.2022 |
03.10.2022 |
|
Faktúra |
1022101899
|
zodpovedná osoba
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2019A20800-1
|
03.10.2022 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
03.10.2022 |
|
Faktúra |
670227027
|
Potraviny
|
441,24 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
04.10.2022 |
26.10.2022 |
|
Faktúra |
80220064415
|
Pekárenské výrobky
|
7,43 |
s DPH |
159/2022
|
|
30.09.2022 |
ERI BAKERY, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
04.10.2022 |
26.10.2022 |
|
Faktúra |
20220198
|
Mäso a mäsové výrobky
|
813,74 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Mäso- Potraviny Lašák, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
04.10.2022 |
26.10.2022 |
|
Faktúra |
0220222692
|
Zelenina
|
294,57 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Ľubica Jelačičová- Veľkoobchod OZ |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
04.10.2022 |
26.10.2022 |
|
Faktúra |
20221854
|
oprava Notebook, toner žltý pre Lexmark CX410de, udržiavacia sada pre tlačiareň Lexmark CX410de
|
420,36 |
s DPH |
0051/22; 0055/22
|
|
03.10.2022 |
Bc. Richard Guček - GuR |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
04.10.2022 |
03.10.2022 |
|
Faktúra |
2022100
|
odborné prehliadky plynových zariadení
|
285,00 |
s DPH |
0053/22
|
|
29.09.2022 |
LOVI s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
30.09.2022 |
29.09.2022 |
|
Faktúra |
20222502
|
čistiace prostriedky
|
866,88 |
s DPH |
0057/22
|
|
29.09.2022 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
30.09.2022 |
29.09.2022 |
|
Faktúra |
670226637
|
Potraviny
|
635,59 |
s DPH |
|
1/2021
|
26.09.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
05.10.2022 |
|
Faktúra |
670226688
|
Potraviny
|
441,24 |
s DPH |
|
1/2021
|
26.09.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
05.10.2022 |
|
Faktúra |
220132
|
elektroinštalačné práce
|
63,79 |
s DPH |
0047/22
|
|
26.09.2022 |
Ladislav Regásek - REMI |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
27.09.2022 |
26.09.2022 |
|
Faktúra |
0220222624
|
Zelenina
|
355,45 |
s DPH |
|
2/2021
|
23.09.2022 |
Ľubica Jelačičová- Veľkoobchod OZ |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
27.09.2022 |
05.10.2022 |
|
Faktúra |
0220222609
|
Ovocie a zelenina
|
165,95 |
s DPH |
|
2/2021
|
21.09.2022 |
Ľubica Jelačičová- Veľkoobchod OZ |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
23.09.2022 |
05.10.2022 |
|
Faktúra |
0220222500
|
Zelenina
|
373,71 |
s DPH |
|
2/2021
|
09.09.2022 |
Ľubica Jelačičová- Veľkoobchod OZ |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
05.10.2022 |
|
Faktúra |
0220222437
|
Zelenina
|
378,09 |
s DPH |
|
2/2021
|
02.09.2022 |
Ľubica Jelačičová- Veľkoobchod OZ |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
05.10.2022 |
|
Faktúra |
80/2022
|
Mrazená zelenina
|
94,40 |
s DPH |
148/2022
|
|
08.09.2022 |
DIRECO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
05.10.2022 |
|
Faktúra |
269/2022
|
Hydina, vajcia
|
461,70 |
s DPH |
141/2022
|
|
12.09.2022 |
Hydinár, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Gymnázium F.V. Sasinka Skalica |
Jana Špačková |
vedúca ŠJ |
21.09.2022 |
05.10.2022 |
|
Faktúra |
10222362
|
vývoz žumpy
|
119,41 |
s DPH |
0048/22
|
|
20.09.2022 |
VEPOS-Skalica, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
21.09.2022 |
20.09.2022 |