|
Faktúra |
70887891
|
Zborovňa Komplet 2023
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/18/009/001
|
02.12.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
1022121863
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2019A20800-1
|
02.12.2022 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
20220989
|
zber a preprava kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
SI 101/2019
|
02.12.2022 |
ALATERE, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
Faktúra |
222206561
|
drobný údržbársky materiál
|
35,64 |
s DPH |
0066/22
|
|
02.12.2022 |
M-MAS, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
Objednávka |
81/22
|
drobný údržbársky materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
M-MAS, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Hana Ondírková |
účtovníčka |
|
01.12.2022 |
|
Objednávka |
90/22
|
tekuté mydlo, utierky
|
376,75 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
30.11.2022 |
|
Faktúra |
10223054
|
vývoz odpadu
|
25,02 |
s DPH |
|
120/2020
|
30.11.2022 |
VEPOS-Skalica, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
30.11.2022 |
|
Objednávka |
0080/22
|
oprava elektrickej rúry
|
175,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Gajdošík Kamil, JAZ servis |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
30.11.2022 |
|
Faktúra |
092022
|
réžia
|
1 140,48 |
s DPH |
|
17/2022
|
29.11.2022 |
Gymnázium F.V.Sasinka - školská jedáleň |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
29.11.2022 |
|
Objednávka |
0079/22
|
výmena svietidiel
|
11 893,56 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Ladislav Regásek - REMI |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
29.11.2022 |
|
Faktúra |
2211001559
|
aktualizácia programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
O - 14/2022
|
|
29.11.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
30.11.2022 |
29.11.2022 |
|
Faktúra |
220168
|
vodoinštalačné práce
|
98,50 |
s DPH |
0076/22
|
|
29.11.2022 |
Ladislav Regásek - REMI |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
30.11.2022 |
29.11.2022 |
|
Faktúra |
220167
|
elektroinštalačné práce
|
198,40 |
s DPH |
0077/22
|
|
29.11.2022 |
Ladislav Regásek - REMI |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
30.11.2022 |
29.11.2022 |
|
Objednávka |
O - 14/2022
|
aktualizácia programu ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
29.11.2022 |
|
Objednávka |
0078/22
|
renovácia tonera
|
21,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Bc. Richard Guček - GuR |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
29.11.2022 |
|
Objednávka |
0077/22
|
elektroinštalačné práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Ladislav Regásek - REMI |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
29.11.2022 |
|
Objednávka |
0076/22
|
vodoinštalačné práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Ladislav Regásek - REMI |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
29.11.2022 |
|
Faktúra |
10222916
|
vývoz odpadu
|
128,64 |
s DPH |
|
084/2019
|
21.11.2022 |
VEPOS-Skalica, s.r.o. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
21.11.2022 |
|
Objednávka |
0074/22
|
revízia bleskozvodov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Peter Jánošík |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mária Lániková |
hospodárka |
|
21.11.2022 |
|
Faktúra |
4221218798
|
vodné, stočné
|
405,80 |
s DPH |
|
19593_007
|
21.11.2022 |
BVS, a.s. |
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica |
Mgr. Katarína Hyžová |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
21.11.2022 |